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本文旨在探讨崇明集团章程中关于公司内部审计的规定。通过对崇明集团章程的深入分析,本文从内部审计的职责、组织架构、审计程序、审计报告、审计监督和责任追究等方面进行详细阐述,以期为我国企业内部审计制度的完善提供参考。<

崇明集团章程中如何规定公司内部审计?

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一、内部审计的职责

崇明集团章程明确规定,内部审计部门的主要职责包括:

1. 对公司财务报表的真实性、合规性进行审计。

2. 对公司内部控制制度的有效性进行评估。

3. 对公司重大经营决策进行审计监督。

4. 对公司风险管理进行评估。

这些职责的明确,有助于确保内部审计部门在公司治理中发挥重要作用。

二、内部审计的组织架构

崇明集团章程规定,内部审计部门应设立审计委员会,负责监督内部审计工作的开展。审计委员会由公司董事会成员、高级管理人员和内部审计部门负责人组成。内部审计部门应设立审计小组,负责具体审计工作。

这种组织架构的设立,有利于提高内部审计工作的独立性和权威性。

三、内部审计的程序

崇明集团章程对内部审计程序做了详细规定,包括:

1. 制定审计计划:根据公司实际情况,制定年度审计计划。

2. 实施审计:按照审计计划,对被审计单位进行现场审计。

3. 编制审计报告:对审计发现的问题进行分析,提出改进建议。

4. 审计报告的审批:审计报告经审计委员会审批后,提交公司董事会。

这些程序的规范,有助于确保内部审计工作的科学性和严谨性。

四、内部审计的报告

崇明集团章程规定,内部审计报告应包括以下内容:

1. 审计目的和范围。

2. 审计发现的问题及原因分析。

3. 改进建议及实施情况。

4. 审计结论。

内部审计报告的规范,有助于提高审计报告的质量和可信度。

五、内部审计的监督

崇明集团章程规定,内部审计工作应接受公司董事会和审计委员会的监督。内部审计部门应定期向董事会和审计委员会报告工作情况。

这种监督机制的设立,有助于确保内部审计工作的规范性和有效性。

六、内部审计的责任追究

崇明集团章程规定,内部审计人员在工作中违反规定,造成公司损失的,应承担相应的法律责任。对内部审计工作中存在失职、渎职行为的,公司将依法予以追究。

这种责任追究机制,有助于提高内部审计人员的责任意识和职业素养。

通过对崇明集团章程中关于公司内部审计的规定进行详细分析,可以看出,崇明集团在内部审计方面具有较为完善的制度体系。这些规定有助于提高公司治理水平,保障公司健康发展。

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